【上半年财务工作总结范文】2024年上半年,财务部门在公司领导的正确指导下,紧紧围绕公司年度经营目标,扎实推进各项财务工作,确保了公司资金安全、财务数据准确和财务流程规范。现将本阶段的工作情况总结如下:
一、主要工作完成情况
1. 预算执行情况
根据年初制定的预算计划,财务部对各部门的费用支出进行了严格审核与控制,确保各项开支在预算范围内。截至6月底,公司整体预算执行率为85%,其中销售费用、管理费用控制较好,但部分研发项目超支,需加强后续成本管控。
2. 财务核算与报表编制
财务部按时完成了月度、季度财务报表的编制与上报工作,确保数据真实、准确、完整。同时,配合审计部门完成了半年度内部审计工作,未发现重大财务风险。
3. 税务申报与合规管理
本年度上半年共完成增值税、企业所得税等税种的申报工作,确保按时缴纳税款,无滞纳金或罚款记录。同时,加强了对税收政策的跟踪与学习,优化了税务筹划方案。
4. 资金管理与融资安排
在保证日常运营资金需求的前提下,财务部合理调配资金,优化现金流结构。同时,积极与银行沟通,推进贷款审批流程,为下半年业务拓展提供了有力的资金保障。
5. 内控体系建设
财务部进一步完善了财务管理制度,强化了报销流程、采购付款、资产管理和成本控制等环节的内部控制,提升了财务工作的规范化水平。
二、存在问题与不足
| 问题类别 | 具体表现 | 改进方向 |
| 预算执行偏差 | 部分项目预算执行率偏低,尤其是研发类项目 | 加强预算编制的科学性,建立动态调整机制 |
| 税务筹划不足 | 对部分税收优惠政策利用不够充分 | 持续关注政策变化,提升税务筹划能力 |
| 成本控制力度不足 | 个别部门存在费用超支现象 | 强化费用审批制度,落实责任到人 |
| 财务系统效率不高 | 信息系统更新滞后,影响工作效率 | 推进信息化建设,提升自动化水平 |
三、下半年工作计划
1. 加强预算管理
建立更加精细化的预算管理体系,提高预算的准确性与执行力,确保资源合理配置。
2. 提升财务信息化水平
推动财务系统升级,实现数据共享与自动化处理,提高工作效率和数据准确性。
3. 深化税务筹划
结合国家最新财税政策,制定合理的税务筹划方案,降低税负,提升企业盈利能力。
4. 强化内控与风险防范
继续完善内部控制制度,加强对关键岗位和重点业务的风险防控,确保公司财务安全。
5. 优化资金结构
合理安排融资计划,增强资金流动性,支持公司业务持续发展。
四、总结
2024年上半年,财务工作总体运行平稳,基本完成了既定任务目标。但在预算执行、成本控制等方面仍存在一定问题,需要在今后工作中不断改进和完善。下半年,财务部将继续以公司战略为导向,强化财务管理职能,提升专业水平,为公司高质量发展提供坚实的财务保障。
财务部
2024年6月30日


